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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
709603-210-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 709603-11-LE23 SERVICIO DE CONVERSIÓN DE CARTOLAS BANCARIAS PARA LA SIE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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709603-11-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR
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R.U.T. |
61.980.220-9 |
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Dirección de Facturación |
Huérfanos N° 770, Piso 10. |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
3193277,31091 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Huérfanos N° 770, Piso 10. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ADG SERVICIOS Spa |
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Razón Social |
SERVICIOS ADG SPA
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R.U.T. |
76.395.553-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ADG SERVICIOS Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81112010
| Servicios de transformación de datos | 1 | Unidad no definida | Servicio de conversión de información correspondiente a cartolas bancarias desde formato PDF a Excel. | Servicio de conversión de información correspondiente a cartolas bancarias desde formato PDF a Excel. |
$ 16.806.723,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.806.723
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$ 16.806.723
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Total Neto
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$ 16.806.723
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.193.277
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$ 20.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.