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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
709603-432-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Jabón Espuma, Destapacaños y Bolsas de Basura compra ágil: 709603-98-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR
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R.U.T. |
61.980.220-9 |
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Dirección de Facturación |
Huérfanos N° 770, Piso 10. |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
190950 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Huérfanos N° 770, Piso 10. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
F Y R SPA |
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Razón Social |
F Y R SPA
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R.U.T. |
77.988.303-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
F Y R SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131705
| Accesorios para urinarios o aseos | 1 | Unidad | La Direccion Nacional de la Superintendencia de Educación requiere mantener materiales de aseo tanto en baños, cocinas y bodegas para los funcionarios, debido a ello se hace necesario la adquisición de Jabón Espuma, Destapacaños y Bolsas de Basura, proporcionando elementos de alta calidad y eficiencia a los requerimientos que presenten las instalaciones y funcionarios. | |
$ 1.005.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.005.000
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$ 1.005.000
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Total Neto
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$ 1.005.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 190.950
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$ 1.195.950
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.