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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
709603-91-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 709603-7-FTD26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION ESCOLAR
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R.U.T. |
61.980.220-9 |
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Dirección de Facturación |
Huérfanos N° 770, Piso 10. |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
78714285,71415 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Huérfanos N° 770, Piso 10. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ENTEL CHILE S.A.- Gerencia Zonal Osorno |
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Razón Social |
EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A
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R.U.T. |
92.580.000-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ENTEL CHILE S.A.- Gerencia Zonal Osorno |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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83111601
| Servicio de redes para mejorar la señal de telecomunicaciones | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y TELECOMUNICACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN | SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y TELECOMUNICACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN. |
$ 414.285.714,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 414.285.714
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$ 414.285.714
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Total Neto
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$ 414.285.714
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 78.714.286
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$ 493.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.