Orden de Compra. Nº709603-974-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 709603-21-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 709603-974-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 709603-21-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 709603-21-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR
R.U.T. 61.980.220-9
Dirección de Unidad de Compra Morandé N° 115, Piso 10.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR
R.U.T. 61.980.220-9
Dirección de Facturación Huérfanos N° 770, Piso 10.
Comuna Santiago
Impuesto 4789778,78
Dirección de Envío de la Factura Huérfanos N° 770, Piso 10.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-08-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor M&U Servicios Generales Ltda.
Razón Social M&U SERVICIOS GENERALES LIMITADA
R.U.T. 76.245.286-3
Sucursal M&U Servicios Generales Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102305
Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado1UnidadAdquisición de equipos de climatización, instalación de los mismos y adecuación de elementos equipos de clima existentes en oficinas y áreas comunes de la Dirección Regional de Coquimbo, ubicadas en avenida El Santo N°1140, oficinas N° 2 y 4, del piso 2 ySe oferta por la totalidad de los servicios y bienes requeridos $ 25.209.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.209.362 $ 25.209.362
Total Neto $ 25.209.362
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.789.779
TOTAL OC $ 29.999.141


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.