|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
709603-974-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-12-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 709603-21-LE18 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
709603-21-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN ESCOLAR
|
|
R.U.T. |
61.980.220-9 |
|
Dirección de Facturación |
Huérfanos N° 770, Piso 10. |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
4789778,78 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Huérfanos N° 770, Piso 10. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
30-08-2019 |
|
|
|
Proveedor |
M&U Servicios Generales Ltda. |
|
Razón Social |
M&U SERVICIOS GENERALES LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.245.286-3 |
|
Sucursal |
M&U Servicios Generales Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 1 | Unidad | Adquisición de equipos de climatización, instalación de los mismos y adecuación de elementos equipos de clima existentes en oficinas y áreas comunes de la Dirección Regional de Coquimbo, ubicadas en avenida El Santo N°1140, oficinas N° 2 y 4, del piso 2 y | Se oferta por la totalidad de los servicios y bienes requeridos |
$ 25.209.362,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 25.209.362
|
$ 25.209.362
|
|
|
Total Neto
|
$ 25.209.362
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.789.779
|
|
$ 29.999.141
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.