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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
709640-148-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-05-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Sobres claves |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
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R.U.T. |
70.023.270-0 |
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Dirección de Facturación |
Moneda 1123 piso 4° |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
240768 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Moneda 1123 piso 4° |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FESAN LTDA. IMPRESORES |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL E IMPRESORA FERNANDEZ Y SANCHEZ LIMI
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R.U.T. |
79.769.800-8 |
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Sucursal |
FESAN LTDA. IMPRESORES |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111806 2239-2-LP15
| Formularios o cuestionarios comerciales | 1 | | (1223800 )FORMULARIO - 1249806 | (1223800) FORMULARIO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10.000(2)
; SERVICIO POR $ 100.000(13)
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$ 1.320.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.320.000
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$ 1.320.000
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Total Neto
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$ 1.320.000
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Descuento
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$ 52.800
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 240.768
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.507.968
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.