Orden de Compra. Nº709640-435-CM18 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 709640-435-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
Razón Social Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
R.U.T. 70.023.270-0
Dirección de Unidad de Compra Moneda 1123 piso 4°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
R.U.T. 70.023.270-0
Dirección de Facturación Moneda 1123 piso 4°
Comuna Santiago Centro
Impuesto 2275
Dirección de Envío de la Factura Moneda 1123 piso 4°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar16 (1006927 )SOBRE ADEC CD CON VENTANA BLANCO 50 UNIDADES 1024927(1006927) SOBRE ADEC CD CON VENTANA BLANCO 50 UNIDADES; Código: 87773; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.096 $ 12.096
Total Neto $ 12.096
Descuento $ 121
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.275
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 14.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.