Orden de Compra. Nº709640-78-CM14 "A-50 Materiales de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 709640-78-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-11-2014
Nombre de la Orden de Compra A-50 Materiales de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
Razón Social Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
R.U.T. 70.023.270-0
Dirección de Unidad de Compra Moneda 1123 piso 4°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
R.U.T. 70.023.270-0
Dirección de Facturación Moneda 1123 piso 4°
Comuna Santiago Centro
Impuesto 18929,453
Dirección de Envío de la Factura Moneda 1123 piso 4°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-11-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
2239-24-LP09
Lápices de colores60 (49704) LÁPIZ PILOT GEL AZUL 0.7mm G1 51741(49704) LÁPIZ PILOT GEL AZUL 0.7mm G1 ; Código: L111511;Región : RM $ 556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.360 $ 33.360
44121708
2239-24-LP09
Marcadores12 (235620) MARCADOR PILOT PIZARRA RECARGABLE VERDE 235620(235620) MARCADOR PILOT PIZARRA RECARGABLE VERDE ; Código: P107318;Región : RM $ 724,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.688 $ 8.688
44121708
2239-24-LP09
Marcadores40 (732864) DESTACADOR STABILO 70 ESCRITORIO AMARILLO UNIDAD 732864(732864) DESTACADOR STABILO 70 ESCRITORIO AMARILLO UNIDAD; Código: L300412;Región : RM $ 413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.520 $ 16.520
44122103
2239-24-LP09
Corchetes30 (739623) CORCHETES BOSTITCH ESTANDAR 26/06 CAJA X 5000 UNIDADES 739623(739623) CORCHETES BOSTITCH ESTANDAR 26/06 CAJA X 5000 UNIDADES; Código: R580510;Región : RM $ 751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.530 $ 22.530
44121620
2239-24-LP09
Dedo de Goma24 (810754) DEDO DE GOMA - CHICO Nª 11 815406(810754) DEDO DE GOMA - CHICO Nª 11; Código: T002470;Región : RM $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
44121620
2239-24-LP09
Dedo de Goma24 (810756) DEDO DE GOMA - GRANDE Nª 13 815408(810756) DEDO DE GOMA - GRANDE Nª 13; Código: T002469;Región : RM $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176
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2239-24-LP09
Lápices de colores36 (810871) LÁPIZ PILOT G1 NEGRO UNIDAD 815532(810871) LÁPIZ PILOT G1 NEGRO UNIDAD; Código: L111504;Región : RM $ 535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.260 $ 19.260
Total Neto $ 102.710
Descuento $ 3.081
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.929
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 118.558


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.