Orden de Compra. Nº711-1024-CM19 "2239-6-LP13 Convenio Marco de Producción de Eventos."
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 711-1024-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-10-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-6-LP13 Convenio Marco de Producción de Eventos.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT
Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
R.U.T. 61.212.000-5
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2331
Usuario SIGFE Cristobal Jerez Romo
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
R.U.T. 61.212.000-5
Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 10
Comuna Santiago Centro
Impuesto 63740
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NIRVANA PRODUCCIONES
Razón Social NIRVANA AMBIENTES Y ESPACIOS LIMITADA
R.U.T. 76.019.354-2
Sucursal NIRVANA PRODUCCIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90151602
2239-6-LP13
Productoras1 (993003 )FIESTAS Y EVENTOS - 1010003(993003) FIESTAS Y EVENTOS - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(75) ; SERVICIO POR $ 100(4) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(3) ; SERVICIO POR $ 100.000(3) $ 335.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.475 $ 335.475
Total Neto $ 335.475
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.740
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 399.215


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.