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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
711-1163-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-10-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantención Trimestral |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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711-38-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Subsecretaría de Transportes - MTT |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
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R.U.T. |
61.212.000-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Amunategui 139 piso 9 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
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R.U.T. |
61.212.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui 139 piso 10 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
76475 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui 139 piso 10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INSE |
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Razón Social |
INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.668.590-0 |
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Sucursal |
INSE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40101701
| Aires acondicionados | 1 | Unidad | Mantención de los equipos de aire acondicionado señalado en el literal 1.6.1 de las Bases Administrativas. | Mantención Trimestral de los equipos de aire acondicionados apostados en los pisos 1,2,3,4,7,9,10 de la Subsecretaría y los equipos de aire condicionados apostados en Serrano N°89 |
$ 402.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 402.500
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$ 402.500
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Total Neto
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$ 402.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 76.475
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$ 478.975
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.