Orden de Compra. Nº711-1201-CM15 "MATERIALES DE ESCRITORIO BODEGA CENTRAL"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 711-1201-CM15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ESCRITORIO BODEGA CENTRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT
Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
R.U.T. 61.212.000-5
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
R.U.T. 61.212.000-5
Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 10
Comuna Santiago Centro
Impuesto 179898,84
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
CONTACTO

COORDINAR DESPACHO CON ALEJANDRO BRAVO FONO 02-24213030 CORREO ABRAVO@MTT.GOB.CL, AMUNATEGUI N° 139, BODEGA CENTRAL, SANTIAGO CENTRO.-

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121606
2239-4-LP14
Etiquetas autoadhesivas60 (1006176) LOMO AUTOADHESIVO ADETEC ANCHO AMARILLO 10 UNIDADES 1024176(1006176) LOMO AUTOADHESIVO ADETEC ANCHO AMARILLO 10 UNIDADES; Código: 12819AM;Región : RM $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
60121109
2239-4-LP14
Blocs de dibujo200 (1007207) BLOCK DE APUNTES RHEIN CARTA MICROPREP. S/ CLASS 80 HJS UNIDAD 1025207(1007207) BLOCK DE APUNTES RHEIN CARTA MICROPREP. S/ CLASS 80 HJS UNIDAD; Código: 11446M7;Región : RM $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.800 $ 285.800
60121109
2239-4-LP14
Blocs de dibujo200 (1007209) BLOCK DE APUNTES RHEIN OFICIO PREPICADO 7MM 80HJS UNIDAD 1025209(1007209) BLOCK DE APUNTES RHEIN OFICIO PREPICADO 7MM 80HJS UNIDAD; Código: 11444M7;Región : RM $ 1.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.800 $ 205.800
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas600 (1007861) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD 1025861(1007861) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD; Código: 17150;Región : RM $ 608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.800 $ 364.800
43211803
2239-4-LP14
Fundas de Teclado10 (1007883) FUNDA ADIX OFICIO PLASTICA BORDE BLANCO 100 UNIDADES 1025883(1007883) FUNDA ADIX OFICIO PLASTICA BORDE BLANCO 100 UNIDADES; Código: 82806;Región : RM $ 2.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.700 $ 24.700
44121804
2239-4-LP14
Borradores300 (1007894) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD 1025894(1007894) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD; Código: 99825;Región : RM $ 161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.300 $ 48.300
Total Neto $ 956.400
Descuento $ 9.564
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 179.899
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.126.735


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.