Orden de Compra. Nº711-1483-CM09 "ASEO ARICA CUARTO TRIMESTRE"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 711-1483-CM09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ASEO ARICA CUARTO TRIMESTRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría de Transportes - MTT
Razón Social
R.U.T. 61.212.000-5
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.212.000-5
Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 10
Comuna Santiago Centro
Impuesto 8151
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NAVIERA ENSENADA S.A.
Razón Social NAVIERA ENSENADA S A
R.U.T. 96.778.990-9
Sucursal NAVIERA ENSENADA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico5 (212191) PAPEL HIGIÉNICO FLORAX BLANCO DOBLE HOJA 250 MTS. 6 ROLLOS 212191(212191) PAPEL HIGIÉNICO FLORAX BLANCO DOBLE HOJA 250 MTS. 6 ROLLOS ; Código: ;Región : RM $ 8.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.900 $ 42.900
Total Neto $ 42.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.151
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 51.051


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.