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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
711-1483-CM09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ASEO ARICA CUARTO TRIMESTRE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Subsecretaría de Transportes - MTT |
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Razón Social |
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R.U.T. |
61.212.000-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Amunategui 139 piso 9 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
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R.U.T. |
61.212.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui 139 piso 10 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
8151 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui 139 piso 10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NAVIERA ENSENADA S.A. |
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Razón Social |
NAVIERA ENSENADA S A
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R.U.T. |
96.778.990-9 |
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Sucursal |
NAVIERA ENSENADA S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 5 | | (212191) PAPEL HIGIÉNICO FLORAX BLANCO DOBLE HOJA 250 MTS. 6 ROLLOS 212191 | (212191) PAPEL HIGIÉNICO FLORAX BLANCO DOBLE HOJA 250 MTS. 6 ROLLOS ; Código: ;Región : RM
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$ 8.580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.900
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$ 42.900
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Total Neto
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$ 42.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.151
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 51.051
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.