Orden de Compra. Nº711-17-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 711-4-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 711-17-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 711-4-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES
Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
R.U.T. 61.212.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1733
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
R.U.T. 61.212.000-5
Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 1
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor E-Gestión
Razón Social SISTEMA DE GESTION INTEGRADA S A
R.U.T. 96.988.980-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal E-Gestión
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111808
Análisis de sistemas1Unidad no definidaSERVICIO DE SOPORTE Y MANTENCIÓN DEL SOFTWARE DE PERSONAL Y REMUNERACIONES, PYR. Monto periodo 2025SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENCIÓN DEL SOFTWARE DE PERSONAL Y REMUNERACIONES, PYR. Monto periodo 2025 UF 297,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 297,0000 UF 297,0000
Total Neto UF 297,0000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
Exento  0  % UF 0,0000
TOTAL OC UF 297,0000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.