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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
711-231-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO SEREMITT DE ARICA Y PARINACOTA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
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R.U.T. |
61.212.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui 139 piso 10 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
43413,48 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui 139 piso 10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ARICAPLAST |
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Razón Social |
SOCIEDAD SIMONIN FERNANDEZ LIMITADA
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R.U.T. |
76.353.833-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ARICAPLAST |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 36 | Unidad | DESINFECTANTE AEROSOL | |
$ 1.708,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 61.488
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$ 61.488
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47131704
| Jabón de uso público o expendedoras de loción | 4 | Unidad | JABÓN LÍQUIDO P/DISP. 5LTS. | |
$ 4.053,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.212
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$ 16.212
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14111704
| Papel higiénico | 24 | Rollo | PAPEL HIGIÉNICO P/DISPENSADOR (600MTS.) | |
$ 1.732,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.568
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$ 41.568
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14111703
| Toallas de papel | 36 | Rollo | TOALLA DE PAPEL P/DISP. (250MTS.) | |
$ 3.034,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 109.224
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$ 109.224
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Total Neto
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$ 228.492
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.413
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$ 271.905
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.