Orden de Compra. Nº711-231-AG25 "MATERIALES DE ASEO SEREMITT DE ARICA Y PARINACOTA"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 711-231-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-05-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO SEREMITT DE ARICA Y PARINACOTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES
Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
R.U.T. 61.212.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 842
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
R.U.T. 61.212.000-5
Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 10
Comuna Santiago
Impuesto 43413,48
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARICAPLAST
Razón Social SOCIEDAD SIMONIN FERNANDEZ LIMITADA
R.U.T. 76.353.833-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARICAPLAST
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos36UnidadDESINFECTANTE AEROSOL  $ 1.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.488 $ 61.488
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción4UnidadJABÓN LÍQUIDO P/DISP. 5LTS.  $ 4.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.212 $ 16.212
14111704
Papel higiénico24RolloPAPEL HIGIÉNICO P/DISPENSADOR (600MTS.)  $ 1.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.568 $ 41.568
14111703
Toallas de papel36RolloTOALLA DE PAPEL P/DISP. (250MTS.)  $ 3.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.224 $ 109.224
Total Neto $ 228.492
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.413
TOTAL OC $ 271.905


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.