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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
711-299-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Coffee Break: 711-109-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
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R.U.T. |
61.212.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui 139 piso 1 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
319327,68 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui 139 piso 1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-06-2026 |
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Proveedor |
EVENTOUR |
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Razón Social |
EVENTOS TURÍSTICO SPA
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R.U.T. |
78.390.368-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EVENTOUR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Global | Servicio de coffee break, bajo la modalidad de demanda variable, que permita atender oportunamente las necesidades institucionales de la Subsecretaría de Transportes, asegurando calidad, variedad y oportunidad en la prestación.
Detalles de la solicitud en documento adjunto. | Servicio de coffee break, bajo la modalidad de demanda variable, que permita atender oportunamente las necesidades institucionales de la Subsecretaría de Transportes, asegurando calidad, variedad y oportunidad en la prestación.
Detalles de la solicitud |
$ 1.680.672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.680.672
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$ 1.680.672
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Total Neto
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$ 1.680.672
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 319.328
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$ 2.000.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.