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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
711-347-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
14-06-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 711-107-COT22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
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R.U.T. |
61.212.000-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Amunategui 139 piso 10 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
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R.U.T. |
61.212.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui 139 piso 10 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
209000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui 139 piso 10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Augusto Javier Gatica |
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Razón Social |
CONSTRUCCIONES AUGUSTO JAVIER GATICA AMPUERO EIRL
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R.U.T. |
76.806.692-2 |
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Sucursal |
Augusto Javier Gatica |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Global | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO |
$ 1.100.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.100.000
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$ 1.100.000
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Total Neto
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$ 1.100.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 209.000
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$ 1.309.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.