|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
711-511-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-07-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE AUDIO ID 711-14-LE15 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
711-14-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Subsecretaría de Transportes - MTT |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
|
|
R.U.T. |
61.212.000-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Amunategui 139 piso 10 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
|
|
R.U.T. |
61.212.000-5 |
|
Dirección de Facturación |
Nueva York 9, Piso 10 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
23405,34 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Nueva York 9, Piso 10 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
AUDIOACOUSTIC |
|
Razón Social |
EUGENIO CELEDONIO CABRERA CUEVAS
|
|
R.U.T. |
9.979.261-2 |
|
Sucursal |
AUDIOACOUSTIC |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82111901
| Comunicados de prensa | 1 | Global | Indicar el valor neto por evento ofertado | Servicio 3 de julio 2017 |
$ 123.186,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 123.186
|
$ 123.186
|
|
|
Total Neto
|
$ 123.186
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 23.405
|
|
$ 146.591
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.