Orden de Compra. Nº
711-625-AG25
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 711-404-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
711-625-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 711-404-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES
Razón Social
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
R.U.T.
61.212.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2043
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
R.U.T.
61.212.000-5
Dirección de Facturación
1 NORTE 963, OFICINA 301, TALCA
Comuna
Talca
Impuesto
90418,15
Dirección de Envío de la Factura
1 NORTE 963, OFICINA 301, TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Razón Social
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
R.U.T.
96.972.190-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121708
Marcadores
24
Unidad
DESTACADOR AMARILLO
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.856
$ 5.856
42152709
Elásticos ortodónticos
5
Unidad
ELASTICO MEDIANO (BOLSA 100 GRS)
$ 628,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.140
$ 3.140
44121701
Lápiz pasta
8
Unidad
LAPIZ GRAFITO NEGRO N° 2
$ 71,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 568
$ 568
44122104
Clips para papel
15
Unidad
APRETADOR DOBLE CLIPS 25 MM. (CAJA 12 U.)
$ 524,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.860
$ 7.860
14111531
Libros o cuadernos de registro
10
Unidad
BLOCK APUNTES 1/2 OFICIO RONEO
$ 1.054,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.540
$ 10.540
41123302
Cajas o archivadores para portaobjetos
30
Unidad
CAJA ARCHIVO AMERICANA
$ 2.682,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.460
$ 80.460
31201509
Cinta adhesiva de nilon
25
Unidad
CINTA ADHESIVA P/EMBALAJE TRANSPARENTE
$ 279,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.975
$ 6.975
44121802
Líquido corrector
30
Unidad
CORRECTOR LÍQUIDO TIPO LAPIZ
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.840
$ 9.840
14111531
Libros o cuadernos de registro
2
Unidad
CUADERNO UNIVERSITARIO DOBLE ESPIRAL 100 HOJAS
$ 542,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.084
$ 1.084
44121701
Lápiz pasta
20
Unidad
LAPIZ PASTA ROJO
$ 92,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.840
$ 1.840
44121708
Marcadores
36
Unidad
MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.808
$ 11.808
14111530
Notas de papel autoadhesivo
40
Unidad
NOTA AUTOADHESIVA 654 (76X76)
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.440
$ 13.440
14111530
Notas de papel autoadhesivo
40
Unidad
NOTA AUTOADHESIVA 655 (73X123)
$ 582,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.280
$ 23.280
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
90
Resma
PAPEL FOTOCOPIA CARTA
$ 3.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 279.090
$ 279.090
26111702
Pilas alcalinas
24
Unidad
PILA ALCALINA AA
$ 646,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.504
$ 15.504
44121701
Lápiz pasta
50
Unidad
LAPIZ PASTA AZUL
$ 92,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.600
$ 4.600
Total Neto
$ 475.885
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 90.418
TOTAL OC
$ 566.303
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.