Orden de Compra. Nº711-625-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 711-404-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 711-625-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 711-404-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES
Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
R.U.T. 61.212.000-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2043
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
R.U.T. 61.212.000-5
Dirección de Facturación 1 NORTE 963, OFICINA 301, TALCA
Comuna Talca
Impuesto 90418,15
Dirección de Envío de la Factura 1 NORTE 963, OFICINA 301, TALCA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
R.U.T. 96.972.190-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores24UnidadDESTACADOR AMARILLO  $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.856 $ 5.856
42152709
Elásticos ortodónticos5UnidadELASTICO MEDIANO (BOLSA 100 GRS)  $ 628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.140 $ 3.140
44121701
Lápiz pasta8UnidadLAPIZ GRAFITO NEGRO N° 2  $ 71,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 568 $ 568
44122104
Clips para papel15UnidadAPRETADOR DOBLE CLIPS 25 MM. (CAJA 12 U.)  $ 524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.860 $ 7.860
14111531
Libros o cuadernos de registro10UnidadBLOCK APUNTES 1/2 OFICIO RONEO  $ 1.054,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.540 $ 10.540
41123302
Cajas o archivadores para portaobjetos30UnidadCAJA ARCHIVO AMERICANA  $ 2.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.460 $ 80.460
31201509
Cinta adhesiva de nilon25UnidadCINTA ADHESIVA P/EMBALAJE TRANSPARENTE  $ 279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.975 $ 6.975
44121802
Líquido corrector30UnidadCORRECTOR LÍQUIDO TIPO LAPIZ  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.840 $ 9.840
14111531
Libros o cuadernos de registro2UnidadCUADERNO UNIVERSITARIO DOBLE ESPIRAL 100 HOJAS  $ 542,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.084 $ 1.084
44121701
Lápiz pasta20UnidadLAPIZ PASTA ROJO  $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840 $ 1.840
44121708
Marcadores36UnidadMARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO  $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.808 $ 11.808
14111530
Notas de papel autoadhesivo40UnidadNOTA AUTOADHESIVA 654 (76X76)  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440
14111530
Notas de papel autoadhesivo40UnidadNOTA AUTOADHESIVA 655 (73X123)  $ 582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.280 $ 23.280
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora90ResmaPAPEL FOTOCOPIA CARTA  $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.090 $ 279.090
26111702
Pilas alcalinas24UnidadPILA ALCALINA AA  $ 646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.504 $ 15.504
44121701
Lápiz pasta50UnidadLAPIZ PASTA AZUL  $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
Total Neto $ 475.885
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.418
TOTAL OC $ 566.303


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.