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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
711-686-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OBRAS MENORES LICITACIÓN 711-26-LR24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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711-26-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
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R.U.T. |
61.212.000-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Amunategui 139 piso 10 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Unidad de Fomento |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
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R.U.T. |
61.212.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui 139 piso 1 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
88,485717 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui 139 piso 1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comtel |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA COMTEL SPA
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R.U.T. |
77.261.270-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comtel |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102802
| Restauración de edificios, casas, señales o monume | 1 | Global | Trabajos piso 2 | Trabajos piso 2 |
UF 465,71
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 465,7143
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UF 465,7143
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Total Neto
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UF 465,7143
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Descuento
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UF 0,0000
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Cargos
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UF 0,0000
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IVA 19 %
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UF 88,4857
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UF 554,2000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.