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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
711-80-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-02-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 711-20-LQ15 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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711-20-LQ15 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Subsecretaría de Transportes - MTT |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
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R.U.T. |
61.212.000-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Amunategui 139 piso 9 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Unidad de Fomento |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
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R.U.T. |
61.212.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui 139 piso 10 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
8,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui 139 piso 10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MANO |
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Razón Social |
MANO STUDIO DESIGN LIMITADA.
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R.U.T. |
76.184.855-0 |
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Sucursal |
MANO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131601
| Construcción de locales, plantas comerciales o ind | 1 | Global | Servicio de Obras Menores reparación y mejoras en cocina, Edificio Nivel Central Amunátegui Nº 139,Según presupuesto del 27 de diciembre de 2016.
| Según presupuesto del 27 de diciembre 2016
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UF 45,00
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 45,0000
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UF 45,0000
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Total Neto
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UF 45,0000
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Descuento
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UF 0,0000
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Cargos
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UF 0,0000
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IVA 19 %
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UF 8,5500
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UF 53,5500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.