Orden de Compra. Nº711-984-SE22 "OOMM VARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 711-984-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-12-2022
Nombre de la Orden de Compra OOMM VARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 711-20-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
R.U.T. 61.212.000-5
Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 piso 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2058
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
R.U.T. 61.212.000-5
Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 1
Comuna Santiago
Impuesto 585,070667
Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSMATCON
Razón Social JUAN ANDRES RIVAS CORREA
R.U.T. 12.284.841-8
Sucursal CONSMATCON
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102702
Revestimiento, instalación o mantenimiento de suel1Unidad no definidaTRABAJOS OOMM (cot 948)TRABAJOS OOMM (cot 948) UF 1.110,80 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.110,7983 UF 1.110,7983
72102303
Construcción de sistemas de fontanería o gasfiterí1Unidad no definidaSERVICIOS DE OOMM VARIOS EN EDIFICIO AGUSTINAS (cot 971)SERVICIOS DE OOMM VARIOS EN EDIFICIO AGUSTINAS (cot 971) UF 767,26 UF 0,00 UF 0,00 UF 767,2605 UF 767,2605
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1Unidad no definidaETAPA 2 LEGAL (EDIFICIO AMUNATEGUI) (cot 937)ETAPA 2 LEGAL (EDIFICIO AMUNATEGUI) (cot 937) UF 1.201,26 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.201,2605 UF 1.201,2605
Total Neto UF 3.079,3193
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 585,0707
TOTAL OC UF 3.664,3900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.