Orden de Compra. Nº711341-342-CM19 "2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Menores
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 711341-342-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Metropolitano Norte
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Unidad de Compra Ruta 5 Norte, kilómetro 42, salida oriente.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 673 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Facturación Ruta 5 Norte, kilómetro 42, salida oriente.
Comuna Til Til
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ruta 5 Norte, kilómetro 42, salida oriente.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TERRABUS
Razón Social TRANSPORTES TERRA BUS LIMITADA
R.U.T. 76.231.770-2
Sucursal TERRABUS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
2239-10-LP14
Servicios de autobuses contratados20 (1381789 )BUS MITSUBISHI ROSA 25 PASAJEROS VALOR DÍA 1408289(1381789) BUS MITSUBISHI ROSA 25 PASAJEROS VALOR DÍA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 235.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700.000 $ 4.700.000
Total Neto $ 4.700.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 4.700.000

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por Servicios de Transportes

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.