Orden de Compra. Nº711341-376-CM19 "2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Menores
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 711341-376-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Metropolitano Norte
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Unidad de Compra Ruta 5 Norte, kilómetro 42, salida oriente.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 755
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Facturación Ruta 5 Norte, kilómetro 42, salida oriente.
Comuna Til Til
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ruta 5 Norte, kilómetro 42, salida oriente.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TERRABUS
Razón Social TRANSPORTES TERRA BUS LIMITADA
R.U.T. 76.231.770-2
Sucursal TERRABUS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
2239-10-LP14
Servicios de autobuses contratados30 (1381772 )BUS MERCEDES BENZ SPRINTER 515 VALOR MEDIO DIA 1408272(1381772) BUS MERCEDES BENZ SPRINTER 515 VALOR MEDIO DIA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300.000 $ 3.300.000
Total Neto $ 3.300.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 3.300.000

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por Servicios de transportes

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.