Orden de Compra. Nº711341-387-SE15 "Servicio telefonico de TV e Internet mes de octub."
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Nacional de Menores
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 711341-387-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-11-2015
Nombre de la Orden de Compra Servicio telefonico de TV e Internet mes de octub.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 731-80-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Metropolitano Norte
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Unidad de Compra Ruta 5 Norte, kilómetro 42, salida oriente.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Nacional de Menores
R.U.T. 61.008.000-6
Dirección de Facturación Ruta 5 Norte, kilómetro 42, salida oriente.
Comuna Til Til
Impuesto 521263,67
Dirección de Envío de la Factura Ruta 5 Norte, kilómetro 42, salida oriente.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-11-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TELEFONICA - EMPRESAS CHILE S.A.
Razón Social TELEFONICA EMPRESAS CHILE S A
R.U.T. 90.430.000-4
Sucursal TELEFONICA - EMPRESAS CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112101
Proveedores de servicio de Internet (ISP)1Unidad no definidaSERVICIO DE INTERNET ID: 731-80-LP12SERVICIO DE INTERNET FACTURA N° 3610264 $ 697.396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 697.396 $ 697.396
83111501
Servicio telefónico local1Unidad no definidaSERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL ID: 731-80-LP12SERVICIO DE TELEFONÍA LOCAL FACTURA N° 3610264 $ 1.348.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.348.427 $ 1.348.427
83112406
Línea digital de abonado (DSL)1Unidad no definidaSERVICIO TV DIGITAL ID: 731-80-LP12SERVICIO TV DIGITAL FACTURA N° 3610264 $ 697.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 697.670 $ 697.670
Total Neto $ 2.743.493
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 521.264
TOTAL OC $ 3.264.757


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.