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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
711841-101-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 711841-25-FTD26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES
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R.U.T. |
60.103.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Catedral 1575, primer piso |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
109804,42 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Catedral 1575, primer piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Alerta Graffiti |
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Razón Social |
GRUPO ALERTA SPA
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R.U.T. |
76.371.177-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Alerta Graffiti |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE LIMPIEZA FACHADA EDIFICIO INSTITUCIONAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA | SERVICIO DE LIMPIEZA FACHADA EDIFICIO INSTITUCIONAL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA |
$ 577.918,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 577.918
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$ 577.918
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Total Neto
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$ 577.918
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 109.804
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$ 687.722
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.