Orden de Compra. Nº711841-134-AG26 "INSUMOS REUNIONES GABINETE SSS"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 711841-134-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-04-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS REUNIONES GABINETE SSS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES
Razón Social SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES
R.U.T. 60.103.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1279 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES
R.U.T. 60.103.000-4
Dirección de Facturación catedra 1575 piso 1
Comuna Santiago
Impuesto 28533,44
Dirección de Envío de la Factura catedra 1575 piso 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MSV SPA
Razón Social COMERCIAL MSV SPA
R.U.T. 77.278.999-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL MSV SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales2kilogramo2 kilos de azúcar   $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580
50201709
Café instantáneo4Tarro4 tarros café Premium Gold 170g o equivalente.  $ 5.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.484 $ 23.484
50201706
Café10Bolsa10 bolsas Café Molido Tostado Medio Haití 250g o equivalente.  $ 4.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.850 $ 42.850
52121602
Servilletas10Paquete10 paquetes de servilletas  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
50181905
Galletas dulces o pastelitos10Unidad10 paquetes galletas Kuky Clásica o equivalente.  $ 933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.330 $ 9.330
50181905
Galletas dulces o pastelitos10Unidad10 paquetes galletas Gretel Chocolate Negro o equivalente.  $ 905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.050 $ 9.050
50181905
Galletas dulces o pastelitos10Unidad10 paquetes galletas Obleas (bocado)o equivalente.  $ 1.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.170 $ 10.170
50181905
Galletas dulces o pastelitos10Unidad10 paquetes galletas Champañita o equivalente.  $ 634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.340 $ 6.340
50181905
Galletas dulces o pastelitos10Unidad10 paquetes galletas Tuareg Clásica o equivalente.  $ 457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.570 $ 4.570
50181905
Galletas dulces o pastelitos10Unidad10 paquetes galletas Frac Chocolate o equivalente.  $ 485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.850 $ 4.850
50181905
Galletas dulces o pastelitos10Unidad10 paquetes galletas Costa Limón o equivalente.  $ 606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.060 $ 6.060
50201713
Bolsitas de te6Caja6 cajas de Té Lipton Negro (100 bolsitas) o equivalente.  $ 4.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.740 $ 25.740
50201710
Té de hierbas2Caja2 cajas Surtido aguas de hierbas (50 bolsitas)   $ 896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.792 $ 1.792
Total Neto $ 150.176
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.533
TOTAL OC $ 178.709


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.