Orden de Compra. Nº711841-423-CM20 "Mantenimiento Adis Focalizacion SSS"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 711841-423-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-09-2020
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Adis Focalizacion SSS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES
Razón Social MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
R.U.T. 60.103.000-4
Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575, primer piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2894 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
R.U.T. 60.103.000-4
Dirección de Facturación Catedral 1575, primer piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575, primer piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ACID LABS
Razón Social SOC DE DESARROLLO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS
R.U.T. 76.734.950-5
Sucursal ACID LABS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111704
2239-3-LP15
Diseno de base de datos960 (1155140 )DESARROLLADOR - JAVA SENIOR VALOR HORA HABIL 1178140(1155140) DESARROLLADOR - JAVA SENIOR VALOR HORA HABIL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 1,20 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.152,0000 UF 1.152,0000
0
2239-3-LP15
 120 (1155013 )JEFE DE PROYECTO - JUNIOR VALOR HORA NO HABIL 1178013(1155013) JEFE DE PROYECTO - JUNIOR VALOR HORA NO HABIL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 1,40 UF 0,00 UF 0,00 UF 168,0000 UF 168,0000
Total Neto UF 1.320,0000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 0,0000
Impuesto específico UF 0,0000
TOTAL OC UF 1.320,0000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.