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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
711841-437-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 711841-120-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES
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R.U.T. |
60.103.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Catedral 1575, primer piso |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
79800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Catedral 1575, primer piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ascensores Travel |
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Razón Social |
ASCENSORES TRAVEL SPA
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R.U.T. |
77.456.249-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ascensores Travel |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101506
| Servicios de mantenimiento de ascensores | 1 | Unidad no definida | contactor trifásico para el cuadro de control del ascensor N°1 del edificio institucional. | contactor trifásico para el cuadro de control del ascensor N°1 del edificio institucional.
HORARIOS DE SERVICIOS
Ejecución de trabajos
• lunes a viernes de 19 a 22 horas.
• sábado de 08:00 a 20:00 horas.
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$ 420.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420.000
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$ 420.000
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Total Neto
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$ 420.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.800
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$ 499.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.