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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
711841-679-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Enlace WAN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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711841-18-LR25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES
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R.U.T. |
60.103.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Catedral 1575, primer piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES
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R.U.T. |
60.103.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Catedral 1575, primer piso |
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Comuna |
Alhué
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Impuesto |
112779118,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Catedral 1575, primer piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SONDA S.A. |
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Razón Social |
SONDA S A
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R.U.T. |
83.628.100-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SONDA S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81111804
| Soporte y mantenimiento de red de cobertura amplia (WAN) | 1 | Unidad | Se requiere contar con un servicio de enlaces de datos para interconectar todas las oficinas del Ministerio distribuidas en el país con el Nivel Central, junto con la provisión del equipamiento necesario para un correcto funcionamiento del servicio requer | Oferta SONDA Total IVA incluido |
$ 593.574.310,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 593.574.310
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$ 593.574.310
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Total Neto
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$ 593.574.310
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 112.779.119
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$ 706.353.429
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.