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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
711841-77-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 711841-9-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES
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R.U.T. |
60.103.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Catedral 1575, primer piso |
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Comuna |
Alhué
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Impuesto |
49210 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Catedral 1575, primer piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
KOFFY EVENTOS SPA |
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Razón Social |
KOFFY EVENTOS SPA
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R.U.T. |
78.050.514-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
KOFFY EVENTOS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | • 30 personas
• A realizarse el 25 de febrero del 2026 en las dependencias ministeriales ubicadas en Catedral 1575, piso -1, comuna de Santiago. Debe considerar un horario previo para preparación.
• Servicio de Coffe break básico que incluya alternativas vegetarianas.
- Para beber: Café y te con o sin leche. Endulzante y azúcar. Agua Mineral. Jugo natural de frutas.
- Galletas finas
- Bocados dulces (2 x persona)
- Bocados salados (2 x persona)
• Debe incluir los siguientes elementos:
- Vajil | |
$ 224.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 224.000
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$ 224.000
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Total Neto
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$ 224.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 35.000
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IVA 19 %
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$ 49.210
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$ 308.210
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.