Orden de Compra. Nº711841-80-SE20 "SALA CUNA/GIRASOL"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 711841-80-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-02-2020
Nombre de la Orden de Compra SALA CUNA/GIRASOL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES
Razón Social MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
R.U.T. 60.103.000-4
Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575, primer piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 780 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
R.U.T. 60.103.000-4
Dirección de Facturación Catedral 1575, primer piso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575, primer piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GIRASOL
Razón Social CARMEN GLORIA CARRASCO YANEZ EDUCACION E.I.R.L.
R.U.T. 76.010.823-5
Sucursal GIRASOL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111901
Jardines infantiles o salas cunas1Unidad no definidaSERVICIO DE SALA CUNA CON ORDEN DE COMPRA A CONTAR DEL DÍA 19-02-20 HASTA EL 31-12-20 NOTA: MATRÍCULA Y LOS 18 DÍAS RESTANTES DE FEBRERO, SE PAGAN EN SU TOTALIDAD, PERO EL MONTO NO ESTÁ CONSIDERADO EN ESTA ORDEN DE COMPRA SERVICIO DE SALA CUNA CON ORDEN DE COMPRA A CONTAR DEL DÍA 19-02-20 HASTA EL 31-12-20 NOTA: MATRÍCULA Y LOS 18 DÍAS RESTANTES DE FEBRERO, SE PAGAN EN SU TOTALIDAD, PERO EL MONTO NO ESTÁ CONSIDERADO EN ESTA ORDEN DE COMPRA $ 3.944.138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.944.138 $ 3.944.138
Total Neto $ 3.944.138
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.944.138

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.