Orden de Compra. Nº713-195-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 713-102-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de Los Andes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 713-195-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 713-102-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 713-102-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de los Andes
Razón Social Gobernación Provincial de Los Andes
R.U.T. 60.511.056-8
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 280
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial de Los Andes
R.U.T. 60.511.056-8
Dirección de Facturación Esmeralda N° 387
Comuna Los Andes
Impuesto 69527,7777777778
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda N° 387
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE ALBERTO MUÑOZ FIGUEROA
Razón Social JOSE ALBERTO MUÑOZ FIGUEROA
R.U.T. 6.090.034-5
Sucursal JOSE ALBERTO MUÑOZ FIGUEROA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería1UnidadMejoramiento de baño  $ 625.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 625.750 $ 625.750
Total Neto $ 625.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 69.528
TOTAL OC $ 695.278


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.