Orden de Compra. Nº713-92-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 713-150-LP09 Julio 2010"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de Los Andes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 713-92-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-08-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 713-150-LP09 Julio 2010
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 713-150-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de los Andes
Razón Social Gobernación Provincial de Los Andes
R.U.T. 60.511.056-8
Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 280
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial de Los Andes
R.U.T. 60.511.056-8
Dirección de Facturación Esmeralda N° 387
Comuna Los Andes
Impuesto 1898100
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda N° 387
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor foxsti
Razón Social JIMMY ANDRES YANEZ ARIAS
R.U.T. 16.027.241-4
Sucursal foxsti
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad01 Servicio Externo de Aseo en Complejo Fronterizo Los Libertadores.  $ 9.990.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.990.000 $ 9.990.000
Total Neto $ 9.990.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.898.100
TOTAL OC $ 11.888.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.