Orden de Compra. Nº717503-123-AG26 "Ceremonia de reconocimiento a la integridad junto con FGE / Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 717503-54-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 717503-123-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-05-2026
Nombre de la Orden de Compra Ceremonia de reconocimiento a la integridad junto con FGE / Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 717503-54-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Asociación Chilena de Municipalidades
Razón Social ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES
R.U.T. 69.265.990-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado gasto general del sistema Defontana.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES
R.U.T. 69.265.990-2
Dirección de Facturación Profesora Amanda Labarca 124 piso 6
Comuna Santiago
Impuesto 479541
Dirección de Envío de la Factura Profesora Amanda Labarca 124 piso 6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HOTEL FUNDADOR
Razón Social HOTELERA AUSTRAL SANTIAGO SPA
R.U.T. 76.202.914-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HOTEL FUNDADOR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141620
Producción de eventos en el concesionario100UnidadDETALLES EN REQUERIMIENTO  $ 25.239,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.523.900 $ 2.523.900
Total Neto $ 2.523.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 479.541
TOTAL OC $ 3.003.441


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.