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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
717503-218-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE BOLSOS PARA PARTICIPANTES ESCUELA DE CAPACITACIÓN, VERANO 2019, CON LOGO IMPRESO. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Asociación Chilena de Municipalidades |
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Razón Social |
ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES
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R.U.T. |
69.265.990-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 949 P10 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES
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R.U.T. |
69.265.990-2 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 949 P10 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
1103520 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 949 P10 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Logotak |
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Razón Social |
COMERCIAL LOGOTAK SPA
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R.U.T. |
76.014.180-1 |
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Sucursal |
Logotak |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141605 2239-2-LP15
| Regalos publicitarios | 1 | | (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 | (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(6600)
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$ 6.600.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.600.000
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$ 6.600.000
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Total Neto
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$ 6.600.000
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Descuento
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$ 792.000
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.103.520
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 6.911.520
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.