Orden de Compra. Nº717503-99-AG26 "DIARIO MURAL PARA PISO 6 Y 14 DE LA ACHM / Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 717503-27-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 717503-99-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-02-2026
Nombre de la Orden de Compra DIARIO MURAL PARA PISO 6 Y 14 DE LA ACHM / Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 717503-27-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Asociación Chilena de Municipalidades
Razón Social ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES
R.U.T. 69.265.990-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado gasto general del sistema Defontana.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES
R.U.T. 69.265.990-2
Dirección de Facturación Profesora Amanda Labarca 124 piso 6
Comuna Santiago
Impuesto 64220
Dirección de Envío de la Factura Profesora Amanda Labarca 124 piso 6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BELT CHILE
Razón Social COMERCIAL BELTCHILE SPA
R.U.T. 76.377.858-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BELT CHILE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111907
Diario mural y accesorios2UnidadDETALLE EN REQUERIMIENTO 24-26  $ 169.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.000 $ 338.000
Total Neto $ 338.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.220
TOTAL OC $ 402.220


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.