Orden de Compra. Nº720-38-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 720-9-L113"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 720-38-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-02-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 720-9-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 720-9-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SAG - Arica y Parinacota
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Unidad de Compra 18 de Septiembre 370
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Facturación Avenida 18 de Septiembre #370
Comuna Arica
Impuesto 84360
Dirección de Envío de la Factura Avenida 18 de Septiembre #370
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Papeles y Cartones Norte Ltda.
Razón Social PAPELES Y CARTONES NORTE LIMITADA
R.U.T. 76.073.146-3
Sucursal Papeles y Cartones Norte Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121124
Papel kraft185000UnidadPapel Tipo Kraft   $ 2,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.000 $ 444.000
Total Neto $ 444.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.360
TOTAL OC $ 528.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.