Orden de Compra. Nº720-386-SE23 " NO PAC/S.C. N°369-2023. ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE FERRETERIA, PARA LA UNIDAD CENTRO DE OPERACIONES ARICA. (EMERGENCIA)."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 720-386-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-11-2023
Nombre de la Orden de Compra NO PAC/S.C. N°369-2023. ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE FERRETERIA, PARA LA UNIDAD CENTRO DE OPERACIONES ARICA. (EMERGENCIA).
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SAG - Arica y Parinacota
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Unidad de Compra Avenida 18 de Septiembre #370
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado C-18465. del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Facturación Avenida 18 de Septiembre #370
Comuna Arica
Impuesto 439933,03
Dirección de Envío de la Factura Avenida 18 de Septiembre #370
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE CAMPOS TOLEDO
Razón Social JORGE EDGARDO CAMPOS TOLEDO
R.U.T. 11.354.871-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JORGE CAMPOS TOLEDO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101502
Esmeril10Unidad no definidaPIEDRA ESMERIL DE 5" (125 X 19 X 12,7Mm) .PIEDRA ESMERIL DE 5" (125 X 19 X 12,7Mm) . $ 14.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.230 $ 146.230
26111701
Baterías recargables14Unidad no definidaBATERIAS EINHELL 4.0 AH -18V -72WH.BATERIAS EINHELL 4.0 AH -18V -72WH. $ 58.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 813.862 $ 813.862
24112601
Jarros30Unidad no definidaJARRA DOSIFICADORA DE PLASTICO 1 LITRO TRANSPARENTE.JARRA DOSIFICADORA DE PLASTICO 1 LITRO TRANSPARENTE. $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.260 $ 151.260
26111701
Baterías recargables4Unidad no definidaBATERIA MAKITA PARA SIERRA INALAMBRICA. BATERIA MAKITA PARA SIERRA INALAMBRICA. $ 59.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.656 $ 238.656
27111508
Sierras4Unidad no definidaSIERRA INALAMBRICA CON BATERIA 18V 100mm(4") MARCA MAKITA.SIERRA INALAMBRICA CON BATERIA 18V 100mm(4") MARCA MAKITA. $ 223.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 892.320 $ 892.320
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ10Unidad no definidaSILICONA GREY MARCA LOCTITE RTV 5699DE CONT 80 ML.SILICONA GREY MARCA LOCTITE RTV 5699DE CONT 80 ML. $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420
42231505
Adaptadores, conectores o extensiones de los equip3Unidad no definidaALARGADOR TIPO ZAPATILLA DE 3 MTS CON 5 ENTRADAS (10 AMPERES).ALARGADOR TIPO ZAPATILLA DE 3 MTS CON 5 ENTRADAS (10 AMPERES). $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.689 $ 22.689
Total Neto $ 2.315.437
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 439.933
TOTAL OC $ 2.755.370


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.