|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
721-106-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-03-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CARTULINA Adquisición 721-32-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Cartulina Flying, color crema pantone Nº 1205 U, coordinar entrega con el Sr. Samuel Castillo, al fono : 4406967 |
|
Proveniente de Licitación
|
721-32-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
|
|
R.U.T. |
61.108.000-k |
|
Dirección de Facturación |
Paseo Bulnes #102 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
9120 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Paseo Bulnes #102 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
MAXIMO ALEJANDRO HAZARD NAVARRO
|
|
R.U.T. |
7.871.913-3 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111610
| Cartulina Doble Faz 200 gr. color Amarillo Crema | 400 | Pliego | Cartulina Doble Faz 200 gr. color Amarillo Crema | Cartulina similar a cálidad Artel, color gris perla o amarillo (beige) por ambos lados. |
$ 120,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 48.000
|
$ 48.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 48.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.120
|
|
$ 57.120
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.