Orden de Compra. Nº721-11653-SE08 "Protectores de alfombra 721-11250-L108"
Recuerde que el responsable del pago es CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 721-11653-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-09-2008
Nombre de la Orden de Compra Protectores de alfombra 721-11250-L108
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 721-11250-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Caja de Previsión de la Defensa Nacional
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Unidad de Compra Avda. Bulnes N° 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Facturación Paseo Bulnes #102
Comuna Santiago
Impuesto 29583
Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes #102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor cgbproductos
Razón Social Cynthia Raquel Gutter Boim
R.U.T. 6.977.718-k
Sucursal cgbproductos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161705
Protector de goma para pisos9Unidad Cubre alfombra de goma para puesto de trabajo $ 17.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.700 $ 155.700
Total Neto $ 155.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.583
TOTAL OC $ 185.283


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.