Orden de Compra. Nº721-124-CM26 "Adquisición de artículos de aseo Casa Matriz Segundo semestre"
Recuerde que el responsable del pago es CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 721-124-CM26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de artículos de aseo Casa Matriz Segundo semestre
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAPREDENA
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes #102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 471
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Facturación Paseo Bulnes #102
Comuna Santiago
Impuesto 2128589
Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes #102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Agustin SPA
Razón Social COMERCIAL AGUSTIN SPA
R.U.T. 76.287.853-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Agustin SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-8-LR25
JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE ELITE PROFESSIONAL MANZANA BOTELLA 5 L RM100 (4579864) JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE ELITE PROFESSIONAL MANZANA BOTELLA 5 L RM(4579864) JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE ELITE PROFESSIONAL MANZANA BOTELLA 5 L RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Paseo Bulnes N° 102 $ 4.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 436.900 $ 436.900
0
2239-8-LR25
PAPEL HIGIENICO TORK DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M RM250 (4619137) PAPEL HIGIENICO TORK DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M RM(4619137) PAPEL HIGIENICO TORK DOBLE HOJA 6 ROLLOS 250 M RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Paseo Bulnes N° 102 $ 11.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.785.000 $ 2.785.000
0
2239-8-LR25
TOALLA DE PAPEL TORK DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS RM900 (4630233) TOALLA DE PAPEL TORK DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS RM(4630233) TOALLA DE PAPEL TORK DOBLE HOJA 200 M 2 ROLLOS RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Paseo Bulnes N° 102 $ 8.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.981.200 $ 7.981.200
Total Neto $ 11.203.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.128.589
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 13.331.689


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.