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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
721-147-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-03-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio Documentación Planillas Imposiciones Fase 3 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Unidad de Fomento |
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Razón Social |
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
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R.U.T. |
61.108.000-k |
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Dirección de Facturación |
Paseo Bulnes #102 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Paseo Bulnes #102 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Emeneger |
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Razón Social |
SOCIEDAD DE INVERSIONES Y GESTION DE NEGOCIOS EMEN
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R.U.T. |
76.187.577-9 |
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Sucursal |
Emeneger |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0 2239-3-LP15
| | 480 | | (1155016 )JEFE DE PROYECTO - EXPERTO VALOR HORA HABIL 1178016 | (1155016) JEFE DE PROYECTO - EXPERTO VALOR HORA HABIL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
UF 1,40
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 672,0000
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UF 672,0000
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81112005 2239-3-LP15
| Servicios de digitalización de documentos | 2240 | | (1155072 )DOCUMENTADOR - JUNIOR VALOR HORA HABIL 1178072 | (1155072) DOCUMENTADOR - JUNIOR VALOR HORA HABIL; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
UF 0,45
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UF 0,00
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UF 0,00
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UF 1.008,0000
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UF 1.008,0000
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Total Neto
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UF 1.680,0000
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Descuento
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UF 0,0000
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Cargos
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UF 0,0000
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Exento 0 %
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UF 0,0000
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Impuesto específico
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UF 0,0000
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UF 1.680,0000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.