Orden de Compra. Nº721-634-CM11 "Adquisición de licencias Aranda AMM y upgrade and Support"
Recuerde que el responsable del pago es CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 721-634-CM11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 26-08-2011
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de licencias Aranda AMM y upgrade and Support
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Caja de Previsión de la Defensa Nacional
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Unidad de Compra Avda. Bulnes N° 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Facturación Paseo Bulnes #102
Comuna Santiago
Impuesto 4007,6586
Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes #102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
De la facturación

Facturar a Nombre de CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL

Rut N° 61.108.000-K

Dirección: Avda. Bulnes N° 102, Santiago

Giro: Gobierno Central y Administración Pública

Adicionales a la adquisición

La renovación del soporte considera:

1 sesión de instalación, y

2 sesiones de capacitación para un máximo de 10 personas.

La solución con 1.033 licencias de AAM permite acceder a 10 consulas nombradas.

Del pago de compras en dólares

Debido a que el precio de los ítems o productos de esta licitación se encuentra en dólares americanos, la transformación a peso chileno deberá ser de acuerdo al valor dólar observado del Banco Central del día de la emisión de la Orden de Compra  (Circular N° 12 de 1991, SII).

 

El pago de los ítems o productos, objeto de la presente licitación,  será en pesos chilenos y será efectuado por CAPREDENA, dentro de los 30 días siguientes, a la recepción conforme de la factura respectiva, la cual deberá ser entregada acompañada de una copia de la Orden de Compra respectiva y de las Guías de Despacho en las cuales se certifique la recepción conforme de los ítems o productos.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PCBOOK
Razón Social COMPUTACION PORTATIL CHILE S A
R.U.T. 99.548.870-1
Sucursal PCBOOK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43231513
Paquetes de software para oficinas463 (308151) SOFTWARE ARANDA ASSET MANAGEMENT 306940(308151) SOFTWARE ARANDA ASSET MANAGEMENT ; Código: ;Región : RM US$ 34,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 15.742,00 US$ 15.742,00
43231513
Paquetes de software para oficinas1 (370512) SOFTWARE Aranda Software Upgrade - Support Unidad 370842(370512) SOFTWARE Aranda Software Upgrade - Support Unidad; Código: ;Región : RM US$ 5.564,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 5.564,00 US$ 5.564,00
Total Neto US$ 21.306,00
Descuento US$ 213,06
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 4.007,66
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 25.100,60


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.