|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
721-697-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
31-12-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Matención mensual CGU+Plus SIGFIN y SIGAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
|
|
R.U.T. |
61.108.000-k |
|
Dirección de Facturación |
Paseo Bulnes #102 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
11096,76 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Paseo Bulnes #102 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Browse Ingeniería de Software |
|
Razón Social |
BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA
|
|
R.U.T. |
79.822.840-4 |
|
Sucursal |
Browse Ingeniería de Software |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81111809 2239-7-lp14
| Instalación de sistemas | 1 | | (1138803 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO 1160867 | (1138803) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(58404)
|
US$ 58.404,00
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 58.404,00
|
US$ 58.404,00
|
|
|
Total Neto
|
US$ 58.404,00
|
|
Descuento
|
US$ 0,00
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 11.096,76
|
|
Impuesto específico
|
US$ 0,00
|
|
US$ 69.500,76
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.