Orden de Compra. Nº721-877-CM12 "Hrs. Adicionales de acompañamiento"
Recuerde que el responsable del pago es CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 721-877-CM12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2012
Nombre de la Orden de Compra Hrs. Adicionales de acompañamiento
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Caja de Previsión de la Defensa Nacional
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Unidad de Compra Avda. Bulnes N° 102
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Facturación Paseo Bulnes #102
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes #102
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Aceptación de la Orden de CompraEsta orden de compra deberá ser aceptada en un plazo máximo de 48 hrs. a partir de su fecha de emisión; en caso de no aceptación, CAPREDENA se reserva la atribución de anular la adquisición; en caso que los servicios se hayan realizado o los bienes se hayan efectivamente entregado, CAPREDENA exigirá al adjudicatario la aceptación de la Orden de Compra previo al trámite del pago de la o las facturas respectivas
De la Facturación

Facturar a Nombre de CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL

Rut N° 61.108.000-K

Dirección: Avda. Bulnes N° 102, Santiago

Giro: Gobierno Central y Administración Pública

Del pago de compras en UF

Debido a que el precio de los ítems o productos de esta licitación se encuentra en Unidades de Fomento, la transformación a pesos chilenos deberá ser de acuerdo al valor UF del Banco Central del día de la emisión de la Orden de Compra respectiva o en su defecto del día de emisión de la factura respectiva. (Circular N° 12 de 1991, SII).

 

El pago de los ítems o productos, objeto de la presente licitación,  será en pesos chilenos y será efectuado por CAPREDENA, dentro de los 30 días siguientes, a la recepción conforme de la factura respectiva, la cual deberá ser entregada acompañada de una copia de la Orden de Compra respectiva y de las Guías de Despacho en las cuales se certifique la recepción conforme de los ítems o productos.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CMetrix Business Solutions S.A.
Razón Social C-METRIX BUSINESS SOLUTIONS S A
R.U.T. 96.969.290-2
Sucursal CMetrix Business Solutions S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43232401
Programas de gestión de configuración54 (743115) DIRECCIÓN DE PROYECTO - JEFE DE DESARROLLO SENIOR C/CESION DE DERECHO VALOR H/HABIL 743738(743115) DIRECCIÓN DE PROYECTO - JEFE DE DESARROLLO SENIOR C/CESION DE DERECHO VALOR H/HABIL; Código: ;Región : RM UF 1,50 UF 0,00 UF 0,00 UF 81,0000 UF 81,0000
Total Neto UF 81,0000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
Exento  0  % UF 0,0000
Impuesto específico UF 0,0000
TOTAL OC UF 81,0000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.