|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
721-9-CM11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-01-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición Guillotina |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
|
|
R.U.T. |
61.108.000-k |
|
Dirección de Facturación |
Paseo Bulnes #102 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
1028251,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Paseo Bulnes #102 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
18-05-2011 |
|
|
|
Proveedor |
Comercial e Importadora Vieyor - Casa Matriz |
|
Razón Social |
COMERCIAL E IMPORTADORA VIEYOR LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.180.230-3 |
|
Sucursal |
Comercial e Importadora Vieyor - Casa Matriz |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
45101702
| Guillotinas de imprenta | 1 | | (716039) GUILLOTINA IDEAL 4850-95 - ELECTRICA METALICA 475 MM 716132 | (716039) GUILLOTINA IDEAL 4850-95 - ELECTRICA METALICA 475 MM; Código: 4850-95;Región : RM
|
$ 5.450.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.450.000
|
$ 5.450.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.450.000
|
|
Descuento
|
$ 38.150
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.028.252
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 6.440.102
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.