Orden de Compra. Nº721703-1084-CM19 "FR 028-200 CDP N°570/2019 EXP 51134 PLAN DE MEDIOS SEG.INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es AGENCIA CALIDAD DE LA EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 721703-1084-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2019
Nombre de la Orden de Compra FR 028-200 CDP N°570/2019 EXP 51134 PLAN DE MEDIOS SEG.INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Nivel Central
Razón Social AGENCIA CALIDAD DE LA EDUCACION
R.U.T. 61.980.230-6
Dirección de Unidad de Compra Morandé Nº 360, Piso 9º
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1705 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social AGENCIA CALIDAD DE LA EDUCACION
R.U.T. 61.980.230-6
Dirección de Facturación Morandé Nº 360, Piso 9º
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Morandé Nº 360, Piso 9º
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NETCOMPUTER CHILE LTDA
Razón Social AGUIRRE ALVAREZ LTDA
R.U.T. 76.634.640-5
Sucursal NETCOMPUTER CHILE LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80101506
2239-4-LR16
Asesorías en diseno organizacional478 (1313512 )PLAN DE COMUNICACIONES - INTERNAS RM UF POR HORA 1339532(1313512) PLAN DE COMUNICACIONES - INTERNAS RM UF POR HORA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 UF 0,80 UF 0,00 UF 0,00 UF 382,4000 UF 382,4000
Total Neto UF 382,4000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 0,0000
Impuesto específico UF 0,0000
TOTAL OC UF 382,4000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.