|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
721703-165-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
23-05-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
FR 013-400, CDP222/2023, EXP52179/2023. Servicio de Confección de material técnico para la Actividad Formativa orientada a la Articulación en la Educación Técnico Profesional, desde compra ágil: 721703-63-COT23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACION
|
|
R.U.T. |
61.980.230-6 |
|
Dirección de Facturación |
Morandé Nº 360, Piso 9º |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
301764,65 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Morandé Nº 360, Piso 9º |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Imagina Consultores SpA |
|
Razón Social |
Imagina Consultores SpA
|
|
R.U.T. |
76.443.095-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Imagina Consultores SpA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
86141501
| Asesorías educativas | 1 | Unidad |
"Confección de material técnico para la Actividad Formativa orientada a la Articulación en la Educación Técnico Profesional " | |
$ 1.588.235,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.588.235
|
$ 1.588.235
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.588.235
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 301.765
|
|
$ 1.890.000
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.