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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
721703-239-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-07-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS, DESDE 721703-1-LP14 (CDP N°240/14 Y FR N°001-500) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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721703-1-LP14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
AGENCIA CALIDAD DE LA EDUCACION
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R.U.T. |
61.980.230-6 |
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Dirección de Facturación |
Morandé Nº 360, Piso 9º |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
372931007,687 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Morandé Nº 360, Piso 9º |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Imprenta A.Molina Flores S.A. |
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Razón Social |
IMPRENTA ALFREDO MOLINA FLORES S A
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R.U.T. |
93.408.000-9 |
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Sucursal |
Imprenta A.Molina Flores S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73151904
| Servicios de impresión industrial Offset | 1 | Unidad | Ítem 2: Documentos y materiales asociados a las aplicaciones de 8° Básico, 8° Básico Educación Física y II Medio. | Ítem 2: Documentos y materiales asociados a las aplicaciones de 8° Básico, 8° Básico Educación Física y II Medio.
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$ 1.544.526.668,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.544.526.668
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$ 1.544.526.668
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73151904
| Servicios de impresión industrial Offset | 1 | Unidad | Ítem 3: Documentos y materiales asociados a las aplicaciones de III Medio Inglés. | Ítem 3: Documentos y materiales asociados a las aplicaciones de III Medio Inglés. |
$ 418.268.109,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 418.268.109
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$ 418.268.109
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Total Neto
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$ 1.962.794.777
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 372.931.008
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$ 2.335.725.785
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.