|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
721703-259-AG20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
30-10-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
FR056-703, CDP277/2020, E65006/2020. Adquisición de desinfectante de ambientes y superficies desde compra ágil: 721703-14-COT20 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACION
|
|
R.U.T. |
61.980.230-6 |
|
Dirección de Facturación |
Morandé Nº 360, Piso 9º |
|
Comuna |
Alhué
|
|
Impuesto |
153900 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Morandé Nº 360, Piso 9º |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
INVERSOL LTDA |
|
Razón Social |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HASSI SPA
|
|
R.U.T. |
76.447.290-k |
|
Sucursal |
INVERSOL LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53131606
| Desodorantes | 600 | Unidad | DESINFECTANTE DE AMBIENTES Y SUPERFICIES EN AEROSOL | |
$ 1.350,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 810.000
|
$ 810.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 810.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 153.900
|
|
$ 963.900
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.