Orden de Compra. Nº721703-282-CM25 "Servicio de Mantención Evolutiva al Sistema de Información Unificado de la Agencia de Calidad de la Educación”, Exp 98772, CDP N° 306/2025"
Recuerde que el responsable del pago es AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 721703-282-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantención Evolutiva al Sistema de Información Unificado de la Agencia de Calidad de la Educación”, Exp 98772, CDP N° 306/2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Nivel Central
Razón Social AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACION
R.U.T. 61.980.230-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Lib. Bdo. O'Higgins 1146, torre B, piso 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 752 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACION
R.U.T. 61.980.230-6
Dirección de Facturación Morandé Nº 360, Piso 9º
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Morandé Nº 360, Piso 9º
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KleinRock
Razón Social KLEINROCK SPA
R.U.T. 77.146.212-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KleinRock
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-19-LR23
PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE1 (2234533) PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE(2234533) PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales UF 465,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 465,0000 UF 465,0000
Total Neto UF 465,0000
Descuento UF 32,5500
Cargos UF 0,0000
Exento  0  % UF 0,0000
Impuesto específico UF 0,0000
TOTAL OC UF 432,4500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.